AVCP 2020

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G.LA PIRA-D.GENTILUOMO" - MESSINA
Aggiornato al 20.01.2021
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC26361/2020/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA 039-2020 DEL 24/04/2020 - Aquisto di materiale sanificante per emergenza epidemiologica. 400,82 400,82 02/05/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Pagamento Fattura n.FPA 2/20 del 14/10/2020 1.090,16 1.090,16 16/10/2020
16/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Aggiudicatari:
WebHouseMessina sas di A.Rizzo & C. (02527930834)
Pagamento Fattura n.23 del 16/10/2020 666,76 666,76 19/10/2020
19/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
Aggiudicatari:
ANTONINO LA GUIDARA (02862700834)
ACQUISTO CARTA A4 E A3 - FATTURA NR. FT002164 DEL 30/06/2020 411,00 411,00 09/07/2020
09/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &C (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &C (01279740136)
Pagamento Fattura n.01/955 del 30/09/2020 158,00 158,00 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Aggiudicatari:
GITTO S.R.L. (02964360834)
FATTURA N. 066-2020 - ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI EMERGENZA COVID 19 163,00 163,00 07/07/2020
07/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
acquisto di prodotti igienico sanitario 3.723,20 3.723,20 30/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI MANGANO CATERINA (mngcrn61r64f158h)
FATTURA NR. 27/2020 DEL 18/02/2020 - STAMPE A3 A COLORI PER PROGETTI NELL'AMBITO DEL POF 156,97 156,97 06/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA DELTA DI GILBERTO SANTO (GLBSNT68S21F158T)
Aggiudicatari:
Trasporto arredi scolastici - fattura n. 5 del 29/02/2020 1.400,00 1.400,00 19/03/2020
19/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASSIMO ALLONE (LLNMSM79S03F158P)
Aggiudicatari:
MASSIMO ALLONE (LLNMSM79S03F158P)
Pagamento Fattura n.126ELPAD/20 del 29/09/2020 198,00 198,00 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
LIBRERIA DELTA DI GILBERTO SANTO (GLBSNT68S21F158T)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
LIBRERIA DELTA DI GILBERTO SANTO (GLBSNT68S21F158T)
POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE ANNO 2020 3.177,00 3.177,00 15/01/2020
15/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01826360834)
Aggiudicatari:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01826360834)
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EMERGENZA COVID-19 - FATTURA NR. 113ELPAD/20 156,00 156,00 28/08/2020
28/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Pagamento Fattura n.162ELPAD/20 del 28/10/2020 acquisto table 2.802,60 2.802,60 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
FATTURA N. 34 DEL 15/04/2020 - PROGRAMMA ARGO PERSONALE WEB 410,00 410,00 02/05/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
FATTURA NR. 22PAD/20DEL 20/02/2020 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 295,50 295,50 06/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
corso di aggiornamento sicurezza lavoratori 880,52 880,52 30/09/2020
10/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Maria Muscarà (02110030836)
Aggiudicatari:
Maria Muscarà (02110030836)
CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - Art. 120c.2 lett. c D.L.N.18 2020 - FATTURA N. 299.2020 30,00 30,00 11/08/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CALTAGIRONE - FATT. N. 84_19 DEL 20/12/2019 1.070,00 1.070,00 16/01/2020
16/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI (02945040836)
prenotazione Hotel Hilton Bucarest - programma Erasmus 306,00 0,00 03/02/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Aggiudicatari:
INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI MARCO LAURO ROSALIA ED ALESSANDRA & C. (01299270833)
Acquisto custodie per IPAD - fattura nr. 092-2020 del 15/07/2020. 106,80 106,80 12/08/2020
12/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
servizio trasporto arredi scolastici da Busto Arsizio a Messina 1.100,00 1.100,00 30/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MASSIMO ALLONE (LLNMSM79S03F158P)
Aggiudicatari:
MASSIMO ALLONE (LLNMSM79S03F158P)
FATTURA N. 042-2020 DEL 27/04/2020 ACQUISTO TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI 1.456,00 1.456,00 02/05/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Acquisto materiale per l'attività duidattica Fattura n. 024-2020 del 06/03/2020 443,80 443,80 18/03/2020
18/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
FATTURA N. 89 DEL 20/02/2020 - USCITA DIDATTICA CASERMA ZUCCARELLO 120,00 120,00 06/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Aggiudicatari:
DITTA TRASPORTI LA MAESTRA ROSA (LMSRRO73H51F158M)
Pagamento Fattura n.116-2020 del 18/09/2020 240,00 240,00 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
ACQUISTO ARGO LIBRI DI TESTO fattura nr. 69 del 26/05/2020 50,00 50,00 21/06/2020
21/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Contratto Manutenzione, Assistenza e canone annuale Software Argo anno 2020 - FATTURA N. 2899/PA DEL 15/01/2020 1.980,00 1.980,00 16/01/2020
16/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO software s.r.l. (00838520880)
l’acquisto di n. 1 LIM- Monitor interattivo e collaborativo 75" 4k Ultra-HD mediante Trattativa diretta MEPA 2.958,50 0,00 13/10/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ACQUISTO NOTEBOOK - FATTURA N. FATTPA13_20 DEL 04/06/2020 6.541,00 6.541,00 03/07/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSA INFORMATICA (02587870839)
Aggiudicatari:
MUSA INFORMATICA (02587870839)
l’acquisto Kit pronto soccorso e segnaletica/cartellonistica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 843,60 843,60 30/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.E.P.I. Antincendio di Esposito Giuseppe , (spsgpp59t25f158n)
Aggiudicatari:
G.E.P.I. Antincendio di Esposito Giuseppe , (spsgpp59t25f158n)
sollecito di pagamento fattura nr. 13 del 04/03/2019 DITTA per acquisto materiale per esami Trinity - fattur 393,00 393,00 02/07/2020
02/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROMOBOOK S.R.L. (03119360836)
Aggiudicatari:
PROMOBOOK S.R.L. (03119360836)
Pagamento Fattura n.FATTPA 32_20 del 28/10/2020 -acquisto notebook 7.487,70 7.487,70 17/12/2020
17/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUSA INFORMATICA (02587870839)
Aggiudicatari:
MUSA INFORMATICA (02587870839)
Pagamento Fattura n.2040/200027052 del 02/10/2020 acquisto DPI 819,00 819,00 28/10/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
RINNOVO SERVIZI HOSTING LINUS BASE -DATABASEMYSQL - BACKUP MYSQL - fattura n. 20PAS0007653 del 31/05/2020 34,99 34,99 21/06/2020
21/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.93/PA del 28/10/2020 370,59 370,59 30/10/2020
26/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 SAS (00108100835)
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE COVID 19 FATTURA N. 098-2020 DEL 12/08/2020 - RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 124 C.1-2 DEL D.L.34 DEL 2020 1.535,10 1.535,10 28/08/2020
28/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
acquisto n. 6 nebulizzatori +n. 8 taniche da 10 lt prodotto per sanificazione 2.940,00 2.940,00 30/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GITTO S.R.L. (02964360834)
Aggiudicatari:
GITTO S.R.L. (02964360834)
ACQUISTO SCHEDE SIM INTERNET CARD CON RICARICA ES. ART.74 - FATTURA N. 33H DEL 01/07/2020 620,00 620,00 09/07/2020
09/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FRAGOMENI NICOLA SRL (01721860839)
Aggiudicatari:
FRAGOMENI NICOLA SRL (01721860839)
ACQUISTO ARREDI PER AULE- FATTURA N. 108-PA DEL 04/05/2020 4.099,00 4.099,00 03/07/2020
03/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA CAMILLO SIRIANNI s.a.s (01932130790)
Aggiudicatari:
DITTA CAMILLO SIRIANNI s.a.s (01932130790)
FATTURA N. 45PAD/20 DEL 08/04/2020 - DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID19 240,00 240,00 02/05/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
FATTURA N. 37PAD/20 DEL 31/03/2020 - ACQUISTO WEBCAM 89,34 89,34 02/05/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
realizzazione di cablaggio strutturato - preparazione all'unifi-comunication dei plessi La Pira 1 - La Pira 2 - La Pira 3. 5.800,00 5.800,00 30/09/2020
19/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Acquisto di nr. 2 chiavi elettroniche digitali a servizio dell'impianto elettronico di sicurezza - fattura nr. 78 del 11/06/2020 90,00 90,00 21/06/2020
21/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEGA SISTEM DI MANCUSO FRANCESCO (MNCFNC58A25F158Z)
Aggiudicatari:
MEGA SISTEM DI MANCUSO FRANCESCO (MNCFNC58A25F158Z)
Pagamento Fattura n.7020288882 del 02/09/2020 per acquisto nastri in vinile 189,20 189,20 28/10/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RS COMPONENTS S.r.l. (02267810964)
Aggiudicatari:
RS COMPONENTS S.r.l. (02267810964)
Fattura n. 03/PA - del 19/03/2020 - Compenso Itrimestre - Presidente Revisore dei Conti - dott. Scalisi 527,17 527,17 29/04/2020
02/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALISI CARMELO (SCLCML46S18L482Z)
Aggiudicatari:
SCALISI CARMELO (SCLCML46S18L482Z)
Pagamento Fattura n.1329/SAN del 18/09/2020-Risorse MIUR d.l. n. 18 17/03/20 servizi sanitari 858,20 858,20 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ONORATO SRL (05906250823)
Aggiudicatari:
ONORATO SRL (05906250823)
impegno di spesa per sanificazione locali deil'I.C. La Pira - Gentiluomo 2.928,00 0,00 23/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPSERVICE SOC.COOP. DI PROD. E LAVORO ARL (02125800835)
Aggiudicatari:
COOPSERVICE SOC.COOP. DI PROD. E LAVORO ARL (02125800835)
Pagamento Fattura n.167 del 23/11/2020 90,00 90,00 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di Celi Antonio (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.1460/SAN del 13/10/2020 1.085,15 1.085,15 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ONORATO SRL (05906250823)
Aggiudicatari:
ONORATO SRL (05906250823)
acquisto materiale informatico Fattura n. 33PAD/20 dell' 11/03/2020 153,85 153,85 19/03/2020
19/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Pagamento Fattura n.13/PA del 19/11/2020 1.000,00 1.000,00 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La cristallina Srl (03593840832)
Aggiudicatari:
La cristallina Srl (03593840832)
Pagamento Fattura n.177 del 05/10/2020 3.555,00 3.555,00 30/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GP IMPIANTI ELETTRICI DI GAETANO PREVITI (02651430833)
Aggiudicatari:
GP IMPIANTI ELETTRICI DI GAETANO PREVITI (02651430833)
Pagamento Fattura n.133-2020 del 05/10/2020 163,50 163,50 03/12/2020
03/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI PTOF - FATTURA NR. 35 DEL 11/02/2020 277,40 277,40 18/02/2020
18/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI di Restuccia Giuseppe & C. (01575550833)
Acquisto materiale per didattica Fattura nr. 120-2019 del 27/12/2019 3.210,24 3.210,24 18/02/2020
18/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Aggiudicatari:
DITTA EMICAM SRL (03091130835)
Pagamento Fattura n.189/PA20 del 16/10/2020 1.320,00 1.320,00 19/10/2020
19/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
Aggiudicatari:
INFOTEL S.A.S. di Dodaro Raffaello & C. (02024370781)
FATTURA N. 8720037171 DEL 30/03/2020 - SPEE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 39,79 39,79 02/05/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane - Servizi Postali Alt Sud 2 (01114601006)
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane - Servizi Postali Alt Sud 2 (01114601006)
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.25A20 del 21/09/2020 fornitura distributori automatici gel 390,00 390,00 28/10/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LO RE S.R.L. (02868340833)
Aggiudicatari:
LO RE S.R.L. (02868340833)
Pagamento fattura 8719059551 del 26.02.2019 id.rend.2101057278 id contratto 30086250-001 spese postali genn 19 127,96 127,96 25/03/2019
31/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Netto fattura PAE0042863 del 31.12.2016 Linea ADSL bim genn/febbr. 2017 1.525,86 643,86 09/02/2017
31/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FASTWEB SPA (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB SPA (12878470157)
Compenso anno 2018 gestione servizio di cassa Convenzione Prot. 7654 del 07.12.2017 2.819,67 1.639,34 27/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881)
Aggiudicatari:
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA (00026870881)
Netto fattura 327 del 19.12.2016 acquisto materiale pubblicitario 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-486 CUP H46J15001260007 148,00 148,00 28/12/2016
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Aggiudicatari:
DITTA EXPLORER INFORMATICA S.R.L. (02605870837)
Totali Numero Lotti: 62 78.262,94 70.008,11
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